老师,客户先打了预付款,然后2022.11月采购商品,货到,全款付完采购货款,货品是直接拉到工地,发票2023.1月份才开给我,我做一笔分录还是两笔?借:库存商品,进项税,贷:应付账款,借:应付账款,贷:银存,对吗?还是做借:应付账款:贷:主营业务收入,销项税----?有点纠结
言诺
于2023-01-13 13:38 发布 1557次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2023-01-13 13:45
你好; 你是先买商品在转到工地 去 (你们是工程公司吗 )
相关问题讨论
您好
全部红字写分录
2019-04-16 21:47:11
你好,本月开票了,先冲红上月分录,再按照发票做分录就好
2020-12-11 11:18:03
你好; 你是先买商品在转到工地 去 (你们是工程公司吗 )
2023-01-13 13:45:40
你好 是其他业务收入的话 做 :借应收账款贷其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税。 就得看你是什么款项
2021-01-20 13:24:36
如果你是一般纳税人,结转成本时主营业务成本取得专票部分只结转价。
销售时不管普票和专票都按价税分离后的价格确认。
2017-08-14 07:18:49
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