送心意

家权老师

职称税务师

2023-01-13 16:00

是的,就是那样的分录呀

???? ???? ???? 追问

2023-01-13 16:02

然后我们在12月14日支付给对方200万,进项票300万在12.22日开出并给我们,这个我应该怎么做账呢
??记账凭证日期应该按照哪个日期做呢

家权老师 解答

2023-01-13 16:10

都做在12月份就是了呀

???? ???? ???? 追问

2023-01-13 16:18

那我在12.14日先支付200万给对方应该怎么做分录?

???? ???? ???? 追问

2023-01-13 16:19

是不是需要先红字冲掉11月份的借:库存商品300,贷应付账款300

家权老师 解答

2023-01-13 16:24

你支付了

借:应付账款
贷:银行存款

???? ???? ???? 追问

2023-01-13 16:25

不需要红冲11月份那笔分录,直接借应付200万,贷银行200万是么

家权老师 解答

2023-01-13 16:27

你付多少就冲多少呀

???? ???? ???? 追问

2023-01-13 16:40

具体需要怎么冲??????

家权老师 解答

2023-01-13 16:47

借:应付账款
贷:银行存款
就是这个分录呀

???? ???? ???? 追问

2023-01-13 16:51

那我在12.22日收到对方开出的发票,该怎么做分录呢

家权老师 解答

2023-01-13 16:54

你把发票附在11月的凭证后边就是

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相关问题讨论
您好!对的。分录就是这样。
2017-11-23 09:55:15
你好 你们这个利息 是什么业务发生的 你们提前支付的款 对方给你们利息了吗
2020-07-09 09:59:32
没有发票只能挂账,不然你入库了也不能税前扣除
2016-10-26 09:56:49
同学你好 没有收到发票 就不确认进项税的
2021-01-18 13:09:39
付款应当是 借;应付账款 贷;银行存款啊
2017-06-09 14:05:12
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