- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,不需要,等实际到账的时候做相应分录
借;银行存款 贷;应收票据
2017-07-26 17:00:05
借 应收票据 贷其他应付款
2019-01-16 10:15:10
超额确认为财务费用
2018-08-09 10:50:52
收到汇票,借:应收票据-银星乳品,贷:应收账款-银星乳品,承兑的时候,借:银行存款,贷:应收票据-银星乳品
2018-12-09 12:52:59
借库存商品
贷银行存款
应收票据
2022-04-23 14:34:47
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