- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-07-26 23:08
老师,不好意思,我们是装饰公司
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您好,分录,计提时,借:劳务成本-工资(项目经理,设计人员的提成),销售费用-工资(业务员提成),贷:应付职工薪酬-工资,发放时,借:应付职工薪酬-工资,贷;现金或者银行存款。收到进度款,借:现金或者银行存款,贷:预收账款。购入材料,借:劳务成本-材料费,贷:现金或者银行存款。
2017-07-26 22:57:14
你好
借:原材料
增值税
贷:其他应收款--XX业务员
2020-12-11 15:16:09
借应付职工薪酬贷其他应收款
如果之前挂了其他应收款
2019-09-08 23:04:33
你好,借;原材料 贷;银行存款等科目
2018-06-21 16:30:32
你好,你单位购买化妆材料用途是?
2018-12-10 16:25:30
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