- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
相关问题讨论

可以收到材料后进行暂估入账处理,等发票来了再冲销暂估入库,按正确的金额入账
2017-07-27 08:06:03

你好,通常计入管理费用
2016-10-10 09:16:16

借库存 现金0.97 贷应额外收入0.97
2023-11-24 12:27:45

你好
借:其他应收款等
贷:银行存款
2022-02-21 09:38:57

内账需要做正常做税金,不然你的材料成本就不准了。发票全部做外账
(内账用发票复印件)
2017-05-28 11:25:32
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