单位是小规模,4月份去税务代开了一张专票,对方5月份发现税号错误,单位又重新红冲,开了一张专票,,那4月份的记账联是不是应该撤出来,用复印件代替,那5月份怎么进行账务处理。求分录!
转瞬即逝
于2017-07-27 11:42 发布 790次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-07-27 11:43
你好,不需要取出的
借;主营业务收入 应交税费 贷;应收账款等科目
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
先做一笔负数的分录,然后做一笔正数的
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你好,不需要取出的
借;主营业务收入 应交税费 贷;应收账款等科目
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
先做一笔负数的分录,然后做一笔正数的
2017-07-27 11:43:52
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接受?不是你们收入么,借银行 贷主营业务收入 应交税费 应交增值税
2019-11-01 15:57:20
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同学你好
销售时
借,银行存款等
贷,主营业务收入
贷,应交税费一应增
上交税款
借,应交税费一应增
贷,银行存款
免征时
借,应交税费一应增
贷,营业外收入;
2021-01-11 14:02:35
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您好,您的意思是个体户变成公司是吗
2019-06-15 11:25:57
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您好,借:管理费用修理费,贷:银行存款
2022-06-11 18:08:48
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