公司上月有一笔成本费用没有发票金额1万元,把这笔金额1万作为普票记入成本了挂了应付帐款,并做了结转成本。但是这个月那公司开来的是增值税专用发票,这张专票本月已证。这帐应该怎么做?
兴
于2017-07-28 14:21 发布 745次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好,冲销上个月的分录,然后根据发票入账
2017-07-28 14:23:02
你好,帮加工的这批货的人工就是成本
2017-03-03 20:43:06
您好
请问是购进货物的发票么
2021-03-08 20:19:27
你好,专票都需要认证,如果你不需要抵扣可以做进项转出。
2017-07-27 17:09:10
你好,可以结转的,账上还是要体现客户欠款
2016-11-09 09:55:33
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息