是用表格做的财务内帐,现在账倒是平了,但有一个疑问,比如借管理费-社保100其他应收款20贷现金120发放时借管理费-工资300贷其他应收款20现金280.月末结账时必须把其他应收款借方余额加上才能平,但是已经扣回来了呀,不加借方就不平,是咋回事呢
秋
于2017-07-28 21:41 发布 932次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-07-28 21:53
扣社保必须扣回来才能平账,不扣回来无法平账的
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
扣社保必须扣回来才能平账,不扣回来无法平账的
2017-07-28 21:53:48
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,你是指缴纳保险时是吧?把你第二笔分录改成,借:管理费用-保险 其他应收款 贷:银行存款
2018-03-30 14:23:26
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
支付房租 借;待摊费用 贷;银行存款
摊销 借;制造费用等科目 贷待摊费用
2017-09-05 09:19:18
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
借管理费用 贷其他应收款
2022-04-21 18:58:05
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
借其他应收款
借管理费用负数
2022-04-21 18:19:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
秋 追问
2017-07-28 22:05
李爱文老师 解答
2017-07-28 22:07
秋 追问
2017-07-28 22:12
李爱文老师 解答
2017-07-28 22:14