送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-07-30 16:30

你好,借:原材料  贷::应付账款-暂估

崔书文 追问

2017-07-30 16:32

@吴老师:建筑行业都是很多没发票的,以后收到发票怎么记帐

吴月柳 解答

2017-07-30 16:40

收到票红字冲销暂估的分录,然后做正确的,借:原材料  贷:应付账款

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相关问题讨论
你好,借:原材料 贷::应付账款-暂估
2017-07-30 16:30:14
可以暂估入库,借原材料贷银存
2019-01-02 11:21:58
你好,根据两者差额,借 原材料 贷 应付账款
2020-03-15 08:54:14
借:原材料 贷:原材料-暂估
2020-03-20 16:13:25
你好。同学。 首先将去年的分录冲红。 再通过以前年度损益调整科目调整。 借:以前年度损益调整 应交税费-增值税-进 贷:应付账款 借:盈余公积 未分配利润 贷:以前年度损益调整
2019-02-24 20:56:58
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