送心意

李凯老师

职称注册会计册,中级会计师,西安交大MBA

2017-07-30 22:28

只要能准确表现业务情况,合并分录完全可以使用

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相关问题讨论
只要能准确表现业务情况,合并分录完全可以使用
2017-07-30 22:28:00
你好,最好分开写分录。
2018-12-08 13:55:12
你好 福利费需要通过应付职工薪酬来核算 不能合并
2019-04-16 14:07:03
你好,同学。 借:应付账款300 贷 应收账款 300 借:应收账 款 30 贷 信用减值损失  30 借:应付账款300 贷 应收账款 300 借:应收账 款 30 贷 年初未分配利润  30 借:应收账款 60 贷:信用减值损失  60 借:应付账款300 贷 应收账款 300 借:应收账 款 30 贷 年初未分配利润  30 借:应收账款 60 贷:年初未分配利润  60 借:信用减值损失  40 贷 应收账款 40
2019-10-13 17:43:44
你好,你计提完的固定资产仍然是放在固定资产科目啊 在合并报表中,就直接放进去,连抵消分录都不要的
2021-10-13 07:18:40
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