老师,有个预付项目,先收了5000,后来收到了4500的发票,我就把这发票贴到了这个预付5000的单子上。后来又支付了1200,发票到了1700,我直接借~费用,贷预付5000,银行存款1200,把1700的发票贴到了这个费用单子上。我这发票这样贴可以吗,还是说应该把这所有的发票都贴到费用的单子上呢?
梦恬星光
于2017-07-31 10:21 发布 720次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-07-31 11:10
是付了5000.打错字了
相关问题讨论
预付项目,怎么收到5000元,应该是付款吧
2017-07-31 10:23:57
你好,你是支付方是贷银行存款
2021-12-15 14:54:50
您好
借:管理费用 按月摊销 做个摊销表做附件
贷:预付账款-待摊费用
2019-12-25 18:06:29
你好,需要取得发票才可以冲销预付账款的
2017-04-12 11:51:44
需要摊销的
按月摊销
2020-02-25 13:25:28
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李爱文老师 解答
2017-07-31 10:23
李爱文老师 解答
2017-07-31 11:19