- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-07-31 11:10
你好!是因为什么而要赔偿?你当时应该有先垫付吧。
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用的其他应收款还是其他应付款。
2019-08-28 16:57:53
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你好!
做调账分录
借:以前年度损益调整(社保费)
贷:其他应收款
2019-07-11 11:18:33
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你好!一般是计入其他应付款,因为这个要给员工的。
2018-07-24 09:14:27
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你好,提出应该有余额,但是你没有录入,是这个意思吗?
2022-10-15 15:20:34
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你好 这个钱 你要做账的 。 稳岗补贴 你也得做账的。 利息的话也得做 。 不应该走其他应收款来挂账的
2020-05-27 09:04:39
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