老师,增值税进项税额以经认证了,360天内抵扣,税务上销项税和进项税是一一对应的吗?比如说这个月认证进项税20000元,但只抵扣10000元,剩下一万可以留待以后抵扣是吗?税务上显示的只是数据,没有对应关系吧?只要在账务上处理好对应关系就行了是这样吗?
༄燕のོ࿆༘子࿐
于2017-07-31 16:18 发布 852次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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您好
增值税税负=(销项税额-进项税额)/销售收入
2019-05-21 15:18:54
业务1可以抵扣进项税额3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
同学你好
是的,是当月认证的
2020-09-25 13:49:41
你好 进项税是你购进货物回来 取得进项税 可以拿来抵扣增值税销项税 和进项税转出的金额的。
2020-03-14 11:35:25
您好,您的分录是正确的
2019-11-04 10:45:05
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