送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-07-31 22:56

是不是和暂估的处理方式一样,先冲费用,然后做笔正确的?

李爱文老师 解答

2017-07-31 22:33

发票按收到发票的时间进行入费用账。收据与付款凭证放在一起处理

李爱文老师 解答

2017-08-01 08:35

3月付款时
借:预付账款
贷:银行存款
6月发票来了
借:原材料(或费用)
贷:预付账款
再看预付账款的余额进行账务处理

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相关问题讨论
发票按收到发票的时间进行入费用账。收据与付款凭证放在一起处理
2017-07-31 22:33:11
你好,一般是按收到的日期或报销日期
2016-08-03 10:03:07
三月份 没报税之前认证的所属期应该是三月份的
2019-04-01 19:49:53
你好 现在应该没有这个了 因为最新文件出台了 取消了360天认证期的规定
2020-01-06 16:48:03
按照你实际入账日期或者实际报销日期
2018-08-28 14:56:31
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