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思敏
于2017-08-01 15:15 发布 3166次浏览
马婷
职称: 税务师,中级会计师,财税讲师
2017-08-01 18:05
即征即退填写的是有退税的产品的销售及税金情况,比如软件产品就要填在这里,一般项目填的就是没有退税的项目
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企业买酒的进项税额不得抵扣,进项税额转出了。填增值税申报表进项税额转出里的哪一项?
答: 你截图给我,我看一下,或者你说我有哪几个项目
进项发票红字,进项税额填写在增值税税纳税申报表进项税额转出一栏吗?
答: 是的,附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
税控盘的费用认证了,然后做了进项税转出,全额抵减了管理费,增值税申报主表上第14栏“进项税额转出”一栏还要填吗?
答: 你好!如果你做进项税额转出是需要填的。
借:应交税费—应交增值税—销项税额应交税费—应交增值税—进项税额转出贷:应交税费—应交增值税—进项税额应交税费—应交增值税—转出未交增值税(销项+进项转出-进项)老师这个分录对吗?我咋没看懂这个借方进项税额转出
讨论
应交增值税里面的进项税额、销项税额,进项税额转出,未交增值税和转出未交增值税怎么做会计分录?进项,销项,转出未交增值税科目余额一直累计增加怎么结转?
增值税申报网申报免税 相应的进项税额转出 退税网不需要任何操作是吗
老师,查账发现去年12月的待认证进项税额转出时的金额写错了,实际应该是 借 进项税额 80 贷 待认证进项税额 80 但是,查到的分录是 借进项税额120 贷待认证进项税额120 。增值税申报是按实际认证的进项80申报的。 导致增值税申报后进项税额还有余额,该怎么处理
您好 我想问一下我们上个月申报增值税的时候填了个进项税额转出金额 然后这个月正常申报,但是申报不了,显示失败原因是异常凭证转出申报数据与实际不符,怎么弄
马婷 | 官方答疑老师
职称:税务师,中级会计师,财税讲师
★ 4.93 解题: 289 个
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