- 送心意
龙老师
职称: 初级会计
2015-11-03 10:23
假设我有A产品1月库存1个,总价10元,要卖2个,我暂估入库1个,总价10元(暂估分录借库存商品10,贷应付账款10),卖了之后结转成本20元。等我真正进货时,假设进2个,总价22元,我应该红冲暂估分录后,还要做什么分录吗?用多结转成本1元吗?即借主营业务成本1,贷库存商品1,我在库存表上怎么反映呢?不做分录有什么影响?
相关问题讨论
你好,按你暂估的来结转就可以的,借主营业务成本贷库存商品。
2021-12-28 09:57:38
你这个暂估销售出去吗销售就结转成本,
2020-07-18 11:19:13
暂估入库的话 是库存商品或者原材料 等对外销售时 再结转相关的暂估成本呀
2020-01-07 21:25:14
材料暂估入账
借:原材料
贷:应付账款-暂估应付款
结账成本
借:其他业务成本
贷:原材料
下月初
借:原材料 红字
贷:应付账款-暂估应付款 红字
收到发票
借:原材料
应交税金-应交增值税(进项税)
贷:应付账款
调增结转成本
借:其他业务成本 差额
贷:原材料 差额
条件结转成本
借:其他业务成本 红字差额
贷:原材料 红字差额
2019-04-17 14:15:54
你好,借应收账款,贷其他业务收入,应交税费--应交增值税,借其他业务成本,贷库存商品,
2020-07-27 11:41:55
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龙老师 解答
2015-11-03 10:29