老师,你好!我单位是劳务派遣公司,上月有一家单位给我们付劳务费,分录是借:银行存款,贷:应收账款,这笔钱里面有1000是多付的,应收账款多1000,这个月我们出纳用现金把这1000元给退回去了,退回去的这笔钱的分录应该怎么做?谢谢!
木棉
于2023-01-17 09:48 发布 303次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2023-01-17 09:49
同学,你好
借:应收账款
贷:库存现金
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你好,具体分录是怎么写的
2019-09-13 09:51:03
同学,你好
借:应收账款
贷:库存现金
2023-01-17 09:49:41
您好,您这边得差额是指?
2018-08-12 08:51:20
你好!劳务公司给你开发票分录
借:主营业务成本
贷:银行存款
其他应收款
2020-12-25 14:12:23
借:销售费用—服务费 应付职工薪酬—工资 贷:银行存款
你是把服务费和工资一起处理了吗?
那工资只有发放,没有计提
2019-03-06 16:07:02
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木棉 追问
2023-01-17 10:07
小菲老师 解答
2023-01-17 10:09