送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-01-17 11:05

你好,你这个做法少交了增值税,多抵扣了增值税。因为视同销售需要交所得税的,而且你这个营业外支出不允许抵扣所得税。

神勇的百合 追问

2023-01-17 12:01

进项税还没有抵扣呢,如果我们不抵扣,那增值税是一定要交13元对吗?因为外购回来就马上捐赠了,货物不进我们公司,而是直接发货到对方公司使用的。所得税上也要当作收入?还是借营业外支出就可以了呢?

郭老师 解答

2023-01-17 12:05

你好对的
也得做收入
不入库也得视同销售

上传图片  
相关问题讨论
你好,你这个做法少交了增值税,多抵扣了增值税。因为视同销售需要交所得税的,而且你这个营业外支出不允许抵扣所得税。
2023-01-17 11:05:21
你好,其他应付款-总部,无法偿还是计入营业外收入才是的 如果有利润,需要就需要缴纳税款 不需要开具发票给总部的
2020-06-10 14:41:08
你好,是你之前少计提了0.09吗
2018-01-31 15:52:18
是的,是这样账务处理的
2019-02-27 10:37:39
个人给你们的垫付的可以的
2020-03-18 14:22:36
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...