我公司非通过官方指定的组织捐赠了物资,进项还没有抵扣的,采购时没有通过库存商品,直接一笔做分录,这样会有什么问题吗?这种外购回来再捐赠要做视同销售计增值税吗? 借:营业外支出-捐赠支出 100 应交税费-待认证进项税额 13 贷:其他应付款_法人 113
神勇的百合
于2023-01-17 11:02 发布 485次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-01-17 11:05
你好,你这个做法少交了增值税,多抵扣了增值税。因为视同销售需要交所得税的,而且你这个营业外支出不允许抵扣所得税。
相关问题讨论
你好,你这个做法少交了增值税,多抵扣了增值税。因为视同销售需要交所得税的,而且你这个营业外支出不允许抵扣所得税。
2023-01-17 11:05:21
你好,其他应付款-总部,无法偿还是计入营业外收入才是的
如果有利润,需要就需要缴纳税款
不需要开具发票给总部的
2020-06-10 14:41:08
你好,是你之前少计提了0.09吗
2018-01-31 15:52:18
是的,是这样账务处理的
2019-02-27 10:37:39
个人给你们的垫付的可以的
2020-03-18 14:22:36
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神勇的百合 追问
2023-01-17 12:01
郭老师 解答
2023-01-17 12:05