送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2017-08-02 12:22

内账可以不计提,发放时直接记入当期费用。 
借管理费用 销售费用-工资 贷银行存款或现金

杨过不痴情 追问

2017-08-02 12:30

那如果不用计提的话,老师发放时直接这样写行吗:借  应付职工薪酬-工资 
 
                                                                                 贷  银行存款/库存现金

方老师 解答

2017-08-02 12:42

可以这样处理,处理后再做一笔借管理费用 贷应付职工薪酬。 
不然没有在损益科目反映工资发生额

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