送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-08-03 12:07

之前有发票,因为金额较大,一次性没有消费那么多,所以都分摊在每个月的费用里了,第一个月有发票,后来用原来发票的复印件做帐的,冲的预付账款,这样处理可以吗,老师,还是有什么更好的方法

YL 追问

2017-08-03 16:24

我们计入预付账款然后摊销了,这个分录需要调整到长期待摊费用才能摊销吗,老师

YL 追问

2017-08-03 18:48

我们现在需要怎么调整老师,已经在每个月分摊了,该怎么做会计分录

邹老师 解答

2017-08-03 11:14

你好,之前发生费用有取得发票吗

邹老师 解答

2017-08-03 12:09

你好,你可以在开始计入待摊费用,然后根据消费情况分摊就是了

邹老师 解答

2017-08-03 16:25

你好,需要计入待摊,或者长期待摊,今后才可以摊销的,而不是计入预付账款来摊销

邹老师 解答

2017-08-03 20:46

你好,把之前错误的分录冲销,然后按规定计入待摊,按期摊销

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