送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-08-04 10:27

你好!不是的。是这样,如果你有留抵2000.那么你实际应该只交3000 
你做第一个分录的时候借,应交税费--应交增值税(转出未交增值税)3000,贷,应交税费--未交增值税3000 
然后做第二个分录。

维小尼 追问

2017-08-04 10:29

是月底结转时做吗@宋老师:

宋生老师 解答

2017-08-04 10:30

你好!是的。就是结转的时候按3000结。不是按5000

维小尼 追问

2017-08-04 10:31

好的,期末做二笔,然后期初扣缴时做一笔是不是@宋老师:

宋生老师 解答

2017-08-04 10:32

你好!期末只做一笔结转。期初做一笔扣除

维小尼 追问

2017-08-04 10:33

就是那个金额是要扣除留底@宋老师:

宋生老师 解答

2017-08-04 10:35

你好!是的。要扣掉留抵的。

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相关问题讨论
平了的啊。两个分录综合为:借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:银行存款
2015-07-28 21:35:51
同学,你好 完整的分录 1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
2021-09-11 15:56:41
你好,年终时做相反的分录,就可以冲平了,
2020-11-14 21:22:53
你好,如果销项大于进项,是需要把转出未交增值税余额结转到未交增值税的
2019-03-04 19:36:32
这个科目不用处理的哈,一直挂着
2021-12-23 16:13:06
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