本月销账大于进账5000元,期末结转时,借,应交税费--应交增值税(转出未交增值税)5000,贷,应交税费--未交增值税5000,然后期初扣缴时,我之前有留底2000.是不是借,应交税费--未交增值税3000,贷,银行存款3000
维小尼
于2017-08-04 10:26 发布 919次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-08-04 10:27
你好!不是的。是这样,如果你有留抵2000.那么你实际应该只交3000
你做第一个分录的时候借,应交税费--应交增值税(转出未交增值税)3000,贷,应交税费--未交增值税3000
然后做第二个分录。
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平了的啊。两个分录综合为:借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:银行存款
2015-07-28 21:35:51
同学,你好
完整的分录
1、结转进项税额:
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2、结转销项税额:
借:应交税费—应交增值税(销项税额)
贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—未交增值税
4、实际交纳时
借:应交税费—未交增值税
贷:银行存款
2021-09-11 15:56:41
你好,年终时做相反的分录,就可以冲平了,
2020-11-14 21:22:53
你好,如果销项大于进项,是需要把转出未交增值税余额结转到未交增值税的
2019-03-04 19:36:32
这个科目不用处理的哈,一直挂着
2021-12-23 16:13:06
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