送心意

毛夏

职称中级会计师,考证讲师

2017-08-04 12:36

预收款项时,借:银行存款  226800,贷:预收账款 226800;发货后记账:借:发出商品  贷:库存商品;借银行存款 226800,贷:预收账款 226800。系统全部安装完成,验收合格后;借:银行存款 226800,预收账款453600,应收账款 204120 主营业务收入  756000,应交增值税-销项税128520  ;借:主营业务成本 贷:发出商品

毛夏 解答

2017-08-04 12:38

预收款项时,借:银行存款 226800,贷:预收账款 226800;发货后记账:借:发出商品 贷:库存商品;借银行存款 226800,贷:预收账款 226800。系统全部安装完成,验收合格后;借:银行存款 226800,预收账款453600,应收账款 204120  贷:主营业务收入 756000,应交增值税-销项税128520 ;借:主营业务成本 贷:发出商品

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直接按开具的全额17%专票时确认销售收入 与付款没有关系,付款时直接冲减应收账款,按发票的开具时间确认收入
2017-08-04 19:32:06
预收款项时,借:银行存款 226800,贷:预收账款 226800;发货后记账:借:发出商品 贷:库存商品;借银行存款 226800,贷:预收账款 226800。系统全部安装完成,验收合格后;借:银行存款 226800,预收账款453600,应收账款 204120 主营业务收入 756000,应交增值税-销项税128520 ;借:主营业务成本 贷:发出商品
2017-08-04 12:36:57
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2020-02-25 09:17:15
请问你是指你公司采购货物,货款中有一部分是质保金,当对方质量没有问题时,半年以后,你公司将支付对方相当于质保金金额的货款,是吗?如果是这样: 借:银行存款 贷:其他应付款
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  • 老师,抵扣了的专票,要作废。我怎么处理啊?

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