送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-08-04 15:45

借;银行存款  贷;工程结算

I'll melt the snow 追问

2017-08-04 15:45

那月末如何处理呢?

邹老师 解答

2017-08-04 15:46

你好,不需要特殊处理

I'll melt the snow 追问

2017-08-04 15:47

老师,工程施工-合同成本/合同毛利/工程结算、主营业务收入,主营业务成本,这几个科目是始何结转的,请告诉我分录,谢谢!

邹老师 解答

2017-08-04 15:48

借;工程结算   贷;工程施工    合同毛利 
借;主营业务成本   合同毛利       贷;主营业务收入  应交税费

I'll melt the snow 追问

2017-08-04 15:51

合同毛利不是转到工程结算去了吗?下面那个分录怎么还有合同毛利呢?主营业务成本从哪来?

邹老师 解答

2017-08-04 15:54

你好,两个分录的合同毛利刚好冲销了 
就是根据你完工比例*合同预计总成本 计算主营业务成本

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借;银行存款 贷;工程结算
2017-08-04 15:45:06
借; 银行存款 贷;预收账款 不能算是收入
2016-09-27 09:38:02
您好 借:预付账款 300*0.9=270 贷:银行存款 270 请问发票是收到300万的吗
2024-05-31 09:59:36
借:预付账款 贷:银行存款 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2018-07-06 14:37:23
您好,分录,借;在建工程-装修工程,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,税额60%部分,否则无此分录),应交税费-待抵扣增值税(一般纳税人取得增值税专用发票,税额40%部分,否则无此分录),贷;预付账款。
2017-12-31 21:15:52
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