对于工资和社保计提 计提工资时 1.借费用 (工资总额) 带应付职工薪酬 2.计提社保时 借借费用 其他应收款 贷应付职工薪酬 3.支付工资时 借应付职工薪酬 贷 银行存款 其他应收款 这样可以吗
คิดถึง
于2017-08-04 16:04 发布 846次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
你好,用应付职工薪酬抵扣其他应收款
2020-06-07 13:16:49
同学,你好,你的是处理正确啊
B公司总共欠你4400是对的
工资和公司社保部分
2024-04-07 14:16:07
嗯是的 这样做分录是对的哈
2020-07-08 16:19:40
你好,依据自己做账习惯,可分开可不分开入账都可以的,不影响总的结果
2016-08-30 14:49:30
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