
结算工程款的时候要通过公司的账户。因为是以我公司的名义承揽的工程·我们要给开发商开局发票。给开发商开具发票的时候怎么做分录呀
答: 给开发商开具发票的时候怎么做分录:借:应收帐款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
老师好,一般计税,3月向甲方上报产值200万,4月甲方确认产值100万,5月收到甲方工程款50万并开具发票,3、4、5月相应的分录怎么做?如果全在3月发生又怎么做呢?谢谢!
答: 一、3月账务处理: 借:库存商品200万元 贷:生产成本200万元 二、4月账务处理: 借:库存商品100万元 贷:生产成本100万元 三、5月账务处理 借:应收账款50万元 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 不存在全在3月份账务处理。因为不能提前知道4月、5月的事。不能未卜先知未来的事。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
以房抵工程款未开发票只有收据怎么做分录,开发商企业
答: 你好,借;应付账款,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税

