送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-08-08 13:50

你好!是这样,如果你没有暂估,你就补上,按全额来暂估,等到发票收完之后,直接贴在暂估的分录里面就可以了 
至于折旧,你可以补提

小谢 追问

2017-08-08 14:01

@宋老师:是这样做吗?7月份暂估时:借:固定资产  贷:应付账款-暂估       等到收到发票之后分录:借:应付账款-暂估     应交税费-进项税额       贷:应付账款-XX公司

宋生老师 解答

2017-08-08 14:03

你好!分录可以这样的做的。

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相关问题讨论
借固定资产应交税费 -待认证进项税额 贷银行存款等
2019-12-31 17:20:24
你好;    那你就做 :借固定资产 ;  应交税费-待认证进项税;  进项税贷 银行存款或者 应付账款   
2022-02-25 11:04:05
你好!是这样,如果你没有暂估,你就补上,按全额来暂估,等到发票收完之后,直接贴在暂估的分录里面就可以了 至于折旧,你可以补提
2017-08-08 13:50:09
借;固定资产 应交税费(进项税额) 贷;银行存款 下个月抵扣不需要特地写分录
2017-06-25 09:19:40
和你存货的一样,留抵 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借应交税费-应交增值税-销项 贷应交税费-应交增值税-进项
2019-05-09 19:09:17
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