送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-08-08 14:30

借;银行存款  贷;应付职工薪酬  收到退回 
借;应付职工薪酬  贷;银行存款   当月预交

会计 追问

2017-08-08 14:32

收到不是冲费用吗 
借:银行存款,贷管理费用负数吗

邹老师 解答

2017-08-08 14:33

借;银行存款 贷;应付职工薪酬 收到退回 
借;应付职工薪酬  贷;管理费用等科目

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相关问题讨论
借;银行存款 贷;应付职工薪酬 收到退回 借;应付职工薪酬 贷;银行存款 当月预交
2017-08-08 14:30:04
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金 您好,按照以上分录做,如果没用做,可以补做
2019-04-04 13:51:04
借预付账款 贷银行存款 收到社保局的发票再冲减预付账款
2019-06-05 16:01:26
您好,收款时借银行存款贷,其他应付款付款时做相反的分录
2020-07-15 11:31:01
红冲多计提的就可以借银行存款贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬借管理费用负数。
2020-04-03 14:29:56
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