假如材料价额是1000,跟供应商约定好开17%专票只收我们7个点。对方开票应该是含税1170。那我们公账上转给对方公账是1170,对方应退回我们100,是这样吗?
I'll melt the snow
于2017-08-09 13:01 发布 730次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2017-08-09 13:17
老师,但是我不理解为什么供应商会同意少收税点?按说这是对他们自己不利的啊?还有,这样操作有没什么风险?
相关问题讨论

是这样的,您的理解非常正确。
2017-08-09 13:12:39

是有点高,但一般是6%-8%开票
2017-08-21 15:57:40

你好,按规定你们顶账的商品也应该视同销售交纳销项税
2016-09-08 13:46:12

您好
供应商要求对公买材料,又不开票,用对公账户转的话没有发票不能平账
2019-12-13 12:59:16

你好 如果与自己业务无关的 最好是不代付 如果确实需要代付的情况需要有三方的委托代付协议 盖章才行
2019-08-30 09:41:03
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
方亮老师 解答
2017-08-09 13:12
方亮老师 解答
2017-08-09 13:27