老师,待抵扣进项税认证后转到进项税的时候,待抵扣 问
你好,代抵扣是在贷方。 答
收到卖家的红字发票,我们已经做了抵扣,需要怎么做? 问
你这个要做进项转出。 答
老板,这家公司其中一个员工是老板亲戚,年底给了我 问
同学,你好 可以计入管理费用 答
老师好,请问个人出租房屋给公司,年租金40000元,去税 问
个人出租房屋给公司年租金 40000 元代开发票,可能涉及增值税(住房按 40000÷(1 %2B 5%)×1.5% 计算,非住房按 40000÷(1%2B5%)×5% 计算)、房产税(住房按 4% 税率、非住房按 12% 税率,以不含税租金为计税依据)、个人所得税(根据不同情况有不同计算方法)、印花税(住房免征,非住房按 0.1% 计算)、城镇土地使用税(根据当地规定,一般住房占地少有可能免征,非住房按实际占地面积等计算)。 答
老师,请问你一下:飞机票经纪代理服务税金能进账抵 问
你好这个你拿到专票是可以的。 答
老师,之前问的购入电脑送礼,视同销售处理,电脑购入价是4401.71元,税额748.29元,合计5150元我司是小规模想请教下; 借:营业外支出 贷:库存商品 应交税费—应交增值税这个是按照5150*3%来纳税吗?月末结转营业外支出到本年利润吗?不用结转成本了啊
答: 购入的时候全额计入营业外支出5150
老师 企业部门领用企业的产成品送人,算是视同销售吗?二这个出库填领用出库还是销售出库?
答: 是的,视同销售。填领用出库
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司是一般纳税人,最近做了一笔单子,合同上约定售出 设备A 20万元,设备B 30万元 共计50万元,合同另外免费赠送设备C一台(进货价11.7万元); 请问,我们赠送的这台设备C,算不算视同销售? 如果算的话,就要缴纳设备C1.7万的增值税;有没有什么办法来规避呢? 还有就是回头结账时只开据设备A和设备B的发票,没有C的发票,C的增值税怎么交呢? 新手,多谢指点。。。
答: 这是一种买赠行为,开票时将50万在A、B、C按公允价值分摊。 如果发票已经开具,当月作废,重开;跨月的申请开具红字发票,再重新开具蓝字发票。
小姬 追问
2015-02-06 10:22
小姬 追问
2015-02-06 10:33
文老师 解答
2015-02-06 10:04
文老师 解答
2015-02-06 10:19
文老师 解答
2015-02-06 10:25
文老师 解答
2015-02-06 10:39