7月份交了3个人的社保,公司那部分我直接做费用了,借:管理费用-社保 贷:银行存款,个人部分,我是借其他应收款-社保987.99 贷银行存款987.99,我们公司发工资是8月份发的7月份工资,那我这个月发的是上个月工资,应发50987.99,扣去社保987.99 实际发了50000元,我现在应该怎么做分录啊
A娇
于2017-08-10 11:36 发布 656次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
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您好,直接记入待认证进项税额不就行了吗?
2021-10-25 20:47:41
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你好,可以这么做的。
2021-05-23 16:06:58
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可以直接借管理费用贷银行存款
2020-07-13 16:03:11
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您好,如果您是筹建期,把管理费用的明细科目办公费换成开办费就正确了,如果不是筹建期,您的分录完全正确
2020-07-02 10:45:04
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不管咋交都需要计提,按截图做
2020-06-02 17:56:37
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