看6月份的应收是-1080元 7月份开了发票1080元 我现在分录做 借预收账款1080 贷收入1048.54 税金31.46 这样对嘛
2.20
于2017-08-11 16:13 发布 531次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-08-11 16:15
你好!你应该借应收账款。
相关问题讨论
你好!你应该借应收账款。
2017-08-11 16:15:49
你好,按照你开的发票做收入,确认收入
2020-07-01 17:17:05
你好,,学员,如果销售直接收到票据了,可以不用过度科目得
2022-03-03 11:07:09
借:应收账款100
贷:预收账款100
2019-03-27 13:42:31
借:应收账款 贷:预收账款
2024-02-26 14:40:00
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