送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-08-11 17:38

借;劳务成本等科目  贷;银行存款等科目   应交税费

梦遥 追问

2017-08-11 17:41

老师  借 劳务成本 1200  贷银行存款1200 实际就给人1200 应交税费记了就不平衡了 应交税费那笔分录可以不做吗?这个月申报的时候再做行吗

邹老师 解答

2017-08-11 17:42

你好,你需要履行代扣税款义务,实际就不会给对方1200 了

梦遥 追问

2017-08-11 17:46

@邹老师:当时没说报劳务 已经给了1200了 所以不知道怎么做了

邹老师 解答

2017-08-11 17:46

借;劳务成本  贷;银行存款 1200

梦遥 追问

2017-08-11 17:48

@邹老师:哦 我明白了 知道怎么做了 谢谢老师

邹老师 解答

2017-08-11 17:48

不客气,祝你学习愉快,工作顺利!

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相关问题讨论
借;劳务成本等科目 贷;银行存款等科目 应交税费
2017-08-11 17:38:58
同学,你好,分录如下。 计提的时候 借:管理费用-劳务费 2000 贷:应付职工薪酬-劳务费 2000 发放的时候 借:应付职工薪酬-劳务费 2000 贷:银行存款 1760 其他应付款 240 缴纳个税的时候 借:其他应付款 240 贷:银行存款 240 借:营业外支出 240 借:管理费用 (负)240
2020-09-14 16:01:15
你好!借管理费用-劳务费等 贷应付账款等
2017-08-18 10:30:53
你好,做工资计提和发放,劳务报酬支付做到费用中
2019-04-10 12:38:58
付了个税750这个是支付给谁的
2019-12-19 14:21:32
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