送心意

田老师

职称会计师

2015-11-03 16:50

不做账吗?刚刚我们办公室另一个会计说当月认证了就算没有销项也一定要入账,有这种说法吗?

肖思琴 追问

2015-11-03 16:53

老师,按照办公室会计的说法,他不做账的话没有办法确认成本了

肖思琴 追问

2015-11-04 09:09

老师,请问到底做不做账啊?

肖思琴 追问

2015-11-04 09:56

老师,请问怎么做,我公司一般纳税人,9月办理开票系统,取得增值税专用发票,10月进行认证,我公司目前没有销项税额,10月份的账务应该怎么处理?

田老师 解答

2015-11-03 16:38

没有销项也可先认证,等有销项了再抵扣就行,先不做账,等抵扣了再做

田老师 解答

2015-11-03 16:51

不是,是不营业外收入--财政补贴的账

田老师 解答

2015-11-03 16:54

当然,不做就浪费票了

田老师 解答

2015-11-04 09:49

当然做了

田老师 解答

2015-11-04 10:06

9月借:库存商品等  借:应交税金--应交增值税--进项  贷:银行等  10月不用做

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你好 借:成本费用 应交税金—增值税(待认证进项税额) 贷:银行存款 抵扣后 借:应交税金—增值税(进项税额) 贷:应交税金—增值税(待认证进项税额)
2022-04-04 12:56:01
由于进项大于销项形成期末借方余额 ,不用做会计处理
2015-11-03 16:10:29
没有销项也可先认证,等有销项了再抵扣就行,先不做账,等抵扣了再做
2015-11-03 16:38:24
你好!你申报的时候进项转出就可以了 至于分录,要看你之前怎么做的分录。收到发票的时候。
2019-05-20 14:03:53
购入金税盘和报税盘时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数
2020-01-07 15:41:23
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