- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
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不含税金额一定要与你的一模一样,还是可以有尾数差,总金额是868320 ,这样可以吗?
2016-04-27 22:09:44
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你好!
借管理费用…工资(奖金)
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬
贷库存商品
贷应交税费…应交增值税(进项税额转出)
2022-03-03 18:21:49
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你是对进项税额转出不理解么,这个要是不是专票做账是做借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷库存商品,这个现在不能抵扣就只能做借进项需要转费用下面去,职工薪酬需要通过应付职工薪酬这个就转应付职工薪酬下面去了
2019-06-20 16:05:25
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你好 不含税金额213/1.13和进项税额 213/1.13 *0.13
2022-02-17 12:25:21
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你好!你是发生了什么业务。
2019-03-04 16:26:24
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