收费员因四舍五入原因,少收0.04元。往月多收部分都进了门诊收入/结算差额科目如本月收费系统报表显示药品收入等收入990元 结算差额应为10元,,银联卡1000元 ,但实际银行POS金额为999.96元.会计分录应如何?会计分录:借:门诊收入/结算差额 9.96 门诊收入/药品收入等 990贷:银行存款 999.96 这样写分录可否?
nffycg
于2017-08-16 08:46 发布 1248次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好同学
你做一个你转账的凭证(红字的)就好了
2019-11-01 15:25:04

贷方记入其他应付款-某某指挥部
2018-09-07 20:22:02

你好,这个不好建账,要重新整理科目余额出来
2020-04-10 23:04:37

你好 如果是往来款的话 贷方就是应收账款了
2019-12-25 11:27:13

做投资收益吧。因为没出资,肯定没做长期股权投资
2019-04-16 14:41:06
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