送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-08-17 10:06

你好,错误的是?正确 的应当是?

suki 追问

2017-08-17 10:17

比如这个月计提的“其它应付——报销未付”在下一个月都会冲平的,但是有余额,证明我多计提,或者冲销的时候,冲错科目了,老师,去年的这个帐,应该怎么调整?

邹老师 解答

2017-08-17 10:18

如果是多计提了 
借;其他应付款  贷;以前年度损益调整

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相关问题讨论
你好,错误的是?正确 的应当是?
2017-08-17 10:06:55
您好,直接做凭证更正进行调整。
2016-10-12 14:17:21
你好,应当是有某个事项漏记或多记了,不会因为四舍五入有这个差额的,都是到分位
2017-12-01 09:20:44
借:管理费用--其他2.1贷:银行存款2.1
2017-12-01 09:17:55
如果是中途建账,是的
2017-02-27 13:27:12
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