有个客户要给他的客户开增票,错误的用自己个人私账,转到我们公账上,开票的抬头是要以他客户的公司的,且他汇入我们公账金额,跟开票金额不符的 现在他可能自己找朋友开,不需要我们开了 我从网上查到这样的 请问可以按截图的方法做账,然后我们公司通过私账给他转回他原先付的税金,货款仍然保留 这样操作,您说可以吗
2.20
于2017-08-18 14:11 发布 1315次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2017-08-18 14:57
这样账务处理是错误的,正确分录如下:
1、收到款项:
借:银行存款
贷:其他应付款
2、款项转出:
借:其他应付款
贷:银行存款
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这样账务处理是错误的,正确分录如下:
1、收到款项:
借:银行存款
贷:其他应付款
2、款项转出:
借:其他应付款
贷:银行存款
2017-08-18 14:57:30
借;应收账款 115 贷;主营业务收入 应交税费
借;其他应收款 100 贷;应收账款 100
2017-03-13 16:55:28
你好 有什么差异 返利这个一般是开红字发票来冲的
2020-04-09 14:22:57
你好,按5万的含税金额开具发票就是了
2017-07-20 11:48:50
借银行 贷应收,你没有做无票收入话,那这个发票还是放下个月账上,借应收 贷主营业务收入 应交增值税,做无票收入申报,这个做分录和开发票分录是一样话,那发票可以直接贴后面
2020-07-22 14:48:27
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