送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2017-08-18 14:57

这样账务处理是错误的,正确分录如下: 
1、收到款项: 
借:银行存款 
贷:其他应付款 
2、款项转出: 
借:其他应付款 
贷:银行存款

2.20 追问

2017-08-18 15:40

他现在付2720到我们公账了,实际要开6000的增票 
意思是按您这样做账,即使款打到公账,却不开票,也行,是吗

方亮老师 解答

2017-08-18 16:12

是滴。

2.20 追问

2017-08-18 16:19

意思是款打就打了,按照您上面做账方式,不开票,要是客户需要把税金返给他,就从私账返,对吗

方亮老师 解答

2017-08-18 16:27

从公账返款。

2.20 追问

2017-08-18 16:34

公账返私,不是挺麻烦?

方亮老师 解答

2017-08-18 16:35

作为往来款核算,可以返款到私人账户的。

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相关问题讨论
这样账务处理是错误的,正确分录如下: 1、收到款项: 借:银行存款 贷:其他应付款 2、款项转出: 借:其他应付款 贷:银行存款
2017-08-18 14:57:30
借;应收账款 115 贷;主营业务收入 应交税费 借;其他应收款 100 贷;应收账款 100
2017-03-13 16:55:28
你好 有什么差异 返利这个一般是开红字发票来冲的
2020-04-09 14:22:57
你好,按5万的含税金额开具发票就是了
2017-07-20 11:48:50
借银行 贷应收,你没有做无票收入话,那这个发票还是放下个月账上,借应收 贷主营业务收入 应交增值税,做无票收入申报,这个做分录和开发票分录是一样话,那发票可以直接贴后面
2020-07-22 14:48:27
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