这个月错误会计分录借:原材料500借:应交税费-应交增值税-进项税(已认证抵扣)85贷:其他应付款585贷方应该是应付账款。下月怎样更正
风一样的G哥
于2017-08-18 20:40 发布 820次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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借;其他应付款 贷;应付账款
做这个调整分录
2017-08-18 20:42:33
借管理费用贷其他应付款
借其他应付款贷银存
2019-07-11 17:16:12
???什么呢
2016-09-21 09:58:52
你好!按规定应该是确认收入的
2019-01-04 14:08:01
对B公司:支付购车款时 借:其他应收款-A 贷 银行存款
当收到A公司还款时:
借:银行存款 贷 其他应收款-A
对于A公司分录:借:固定资产-汽车 应交税费-应交增值税 -进项 贷:其他应付款 -B
A公司还款时:借:其他应付款 -B 贷:银行
2015-11-12 10:33:37
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