上月期初建账时把一个客户的应收账款期初余额录错了,应该是4100我录了4300,现在该怎么调整?借:营业外支出200贷:应收账款200这么做分录对吗?不对请更正
帕米
于2017-08-21 14:19 发布 1171次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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可以的
2017-08-21 14:20:29
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您是使用企业会计准则还是小企业会计准则?
2018-05-09 10:06:10
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您好,货款抵扣营业外收支能够详细解释下事项原因及经过,若无法收回货款,应先全额计提坏账准备后再核销应收账款,不通过营业外收支科目处理。
2020-06-14 10:52:46
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你好,是的,你的会计分录是正确的
2019-05-29 21:09:38
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您好,是的,计入到营业外支出
2021-11-26 14:22:56
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