- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-08-23 14:01
老师,我的做法是:入库时借:库存商品,贷:应付职工薪酬,出库时:借:应收账款-客户,贷:主营业务收入,同时结转借:主营业务成本,贷:库存商品。这样做对吗
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你好,应当是 借;主营业务成本 贷;应付职工薪酬
2017-08-23 13:53:39
您好,因为这些商品购买后就直接发放了,不用通过库存商品来入库和出库处理的。所收买入时,直接记入了应付职工薪酬,再计提记入管理费用。因为计提应付职工薪酬-福利费的时候,借方是费用科目,贷方是应付职工薪酬-福利费科目。
2017-04-14 21:20:44
您好同学
一般是按公司的工资的金额由人事算出来给我们的
2019-10-14 12:55:20
借管理费用-福利费贷应付职工薪酬
2019-12-17 19:25:35
您好,你写的就是凭证呢?取库存现金发工资
2021-05-02 12:58:31
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