6月份有增值税留抵税款10万,7月份销项税20万,进项税10万,这个月交增值税就是0万我6月份没抵扣完的10万税款应该怎么写分录呀
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于2017-08-23 18:29 发布 845次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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月末形成留抵税额的情况,无需做结转分录。
如果是需要缴纳增值税的情况,做
借 应交税费——应交增值税(销项税额)
贷 应交税费——应交增值税(进项税额)
应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
借 应交税费——应交增值税(未交增值税)
贷 应交税费——未交增值税
2018-07-06 09:53:26
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借转出未交增值税
销项
贷进项
都是三级科目
2019-11-07 13:28:59
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你本月不交税,不用计算加计抵减
2022-04-15 11:23:15
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你好,
如果进项大于销项留抵税额在进税额中,按销项税额转出
借:应交税费——应增(销)
贷:应交税费——应增(进)
留抵税额下期在销项税额中抵扣,不需要做分录
2020-02-25 11:05:59
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您好
借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——未交增值税
2019-04-24 15:56:24
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