小规模的销售,需要做减免税额转出分录吗 问
是的,季末判断不交增值税,就转入营业外收入 答
根据个人所得税法律制度的规定,区分一下劳务报酬 问
你好,劳务报酬为个人独立从事各种非雇用的劳务取得的所得。每次收入不超过4000元的,减除费用按800元计算;每次收入4000元以上的,减除费用按收入的20%计算2.稿酬,个人因其作品以图书、报刊等形式出版、发表而取得的所得稿酬所得收入额为每次收入减除费用后的余额,其中每次收入不超过4000元的,减除费用按800元计算;每次收入4000元以上的,减除费用按收入的20%计算。并且稿酬所得的收入额还要再按70%计算,即稿酬所得收入额=(每次收入 - 800或者每次收入×(1 - 20%))×70%) 答
集团下属两个子公司,全资的子公司给控股子公司施 问
您好,要抵消,抵消主营业务收入1000和主营业务成本800。在建工程抵消200 借:建工程- 200 主营业务成本- 800 贷:主营业务收入-1000 答
老师,问一下,今年的收到的进项票可以放到明年抵扣 问
可以的,没问题的哈 答
通常情况提供服务,无论有没有开票收款都要确认收 问
您好,是的,按规定是提供服务完成时就要确认收入交税,你可以适当延迟但最好不要跨年确认,这样有风险 答
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年初注册的公司,半年后产生的办公室装修费10万,是记到管理费用---开办费吗?这个费用用不用按租赁期摊销?好多人说的不一样,到底该怎么处理,有没有相关的文件,
老师,公司7月份注册,我11月份建帐。11月份开始收入,开票,那这公司7-10月份发出的费用就做管理费用-开办费,可以吗
老师 你好!我想问一下 我们公司16年注册一直是空公司,没有开票销售,这个月现在公司股东投资把公司重新筹建成生产型 我想问一下,现在发生的费用该怎么记录?能记到管理费用— 开办费吗?