公司收到工程款1000万,没有开票,做账做了借:银行存款,贷:预收账款,现在要调整,是冲红这个凭证,然后再重新做一笔什么样的账了?
小芬
于2017-08-27 12:39 发布 1064次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-08-27 13:21
建筑公司的,不用交增值税吧?
相关问题讨论
这个凭证:借:预收账款贷:主营业务收入,应交税费
2017-08-27 12:40:35
同学你好!是的。预收就是这么做账。
2019-11-13 09:55:32
先通过预收账款核算,发生业务确认合同成本时,转到工程结算
2015-10-13 13:00:21
你好,贷方是工程结算科目
2017-07-19 16:31:57
您好,收到预付的工程款 是借:银行存款 货:工程结算
不开发票暂不用结转,如果结转也是 借: 工程结算,贷:主营业务收入
工程结算在结转前编制资产负债表的时候,列入预收账款即可。
2016-10-21 11:23:50
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