上个月暂估成本10930.77这个月到了一部分货款553.84元,暂估那部分的货款金额是659.8元,差额是105.96元,上个月成本已结转,这个月咋做处理好难啊
蓝雪花
于2017-08-27 13:20 发布 923次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-08-27 13:23
您好,没什么难的,这个月到了一部分货款,指的是收到卖出货物的款553.84元,还是收到553.84元的暂估成本为659.8元的发票?
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您好,没什么难的,这个月到了一部分货款,指的是收到卖出货物的款553.84元,还是收到553.84元的暂估成本为659.8元的发票?
2017-08-27 13:23:26
发生成本费用
借:主营业务成本
贷:银行存款
根据增值税扣税凭证抵减销项税额
借:应交税费——应交增值税(销项税额抵减)
——简易计税
——应交增值税
贷:主营业务成本
2020-07-20 15:05:34
你好 成本是按库存商品的金额结转的
2020-04-15 17:05:20
你好,输入差额就可以了。
2021-12-05 17:16:17
你好结转的差额是全额转入主营业务成本里的同学
2019-11-01 15:14:27
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蓝雪花 追问
2017-08-27 13:29
王雁鸣老师 解答
2017-08-27 13:30