送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-08-28 11:31

9100元的属于免税收入,直接填免税收入栏,第二张图片的收入填266.67元,增值税税率5%,税额是13.33

—Content。 追问

2017-08-28 11:33

意思是申报的时候分开申报吗,@李爱文老师:

李爱文老师 解答

2017-08-28 11:33

分开申报处理,属于不同征税的发票

—Content。 追问

2017-08-28 11:34

好的,谢谢老师,月初我是一起申报现在要修正,所以问的详细点@李爱文老师:

李爱文老师 解答

2017-08-28 11:36

共同学习,共同进步,有不懂的EXCEL函数范例实战精粹(速查版) 
函数问题、财务问题、税务问题、管理问题等都可以到会计学堂咨询,我在这儿等你问 
有什么问题再咨询

—Content。 追问

2017-08-28 11:40

还有个问题,280的发票,收入266、67,抵扣额是多少呢老师,@李爱文老师:

李爱文老师 解答

2017-08-28 11:41

如果是专用发票,可以抵扣13.33元,属于5%的增值税进项发票(也是简易征税的)

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9100元的属于免税收入,直接填免税收入栏,第二张图片的收入填266.67元,增值税税率5%,税额是13.33
2017-08-28 11:31:05
你好,同学。 差额 计税,进项不可抵扣
2021-10-17 15:14:44
你好,差额征税的专票3%可以抵扣
2020-05-20 15:26:15
你好!差额征税的公司可以收专票可以抵扣。前提是收的专票没有归我成本。 举个例子:旅游行业差额征税,取得了一张住宿费或者餐饮费的增值税专用发票,也是无法进行抵扣的,原因是,住宿与餐饮已经是作为成本扣除了。
2018-12-10 14:55:57
您好,差额征税的增值税专用发票是可以抵扣的。
2020-06-17 15:17:26
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