送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-08-28 11:43

借;专项应付款   贷;营业外收入 
发生相关支出的时候结转

咏—忘了 追问

2017-08-28 11:51

我在是工程建设期间,我收到钱时,是借:银行存款样100,货:专项应付款100,支付工程款时是:借:在建工程50,货:银行存款 50   这样专项应付款我应该怎么转出?在什么时候转出?

邹老师 解答

2017-08-28 11:52

你好,就是在建工程转为固定资产,资产计提折旧的时候转出 
借;管理费用等科目  贷;累计折旧 
借;专项应付款   贷;营业外收入

咏—忘了 追问

2017-08-28 11:55

@邹老师:为什么不是借:专项应付款,货:在建工程呢?

邹老师 解答

2017-08-28 11:56

你好,不能用专项应付款直接冲销在建工程,而是需要把专项应付款转为营业外收入的

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相关问题讨论
你好,你看专项应付款发生额就知道这个是专款了
2017-09-22 08:50:30
借;专项应付款 贷;营业外收入 发生相关支出的时候结转
2017-08-28 11:43:37
借;专项应付款 贷;在建工程 做这个调整分录
2018-02-02 10:41:38
借;专项应付款 贷;营业外收入
2017-05-09 09:55:37
您好,借预付或应付,贷银行存款。发票收到,1红字冲回暂估,按发票金额重新做账
2022-04-28 05:46:39
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