在建期间,比如专项应付款帐上有100万元,现在支付部份工程款从收到专项应付款里支付50万元分录这样做: 借:在建工程 货:银行存款 但专项应付款应该怎么结转出这50万?和应该什么时候结转出来呢?
咏—忘了
于2017-08-28 11:42 发布 2072次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-08-28 11:43
借;专项应付款 贷;营业外收入
发生相关支出的时候结转
相关问题讨论
你好,你看专项应付款发生额就知道这个是专款了
2017-09-22 08:50:30
借;专项应付款 贷;营业外收入
发生相关支出的时候结转
2017-08-28 11:43:37
借;专项应付款 贷;在建工程
做这个调整分录
2018-02-02 10:41:38
借;专项应付款 贷;营业外收入
2017-05-09 09:55:37
您好,借预付或应付,贷银行存款。发票收到,1红字冲回暂估,按发票金额重新做账
2022-04-28 05:46:39
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
咏—忘了 追问
2017-08-28 11:51
邹老师 解答
2017-08-28 11:52
咏—忘了 追问
2017-08-28 11:55
邹老师 解答
2017-08-28 11:56