送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-08-29 15:21

老师,月末结转费用,是不是:借:本年利润 贷:管理费用

刘家大小姐 追问

2017-08-29 17:13

老师,每月10号发放上月工资,那么在月末计提工资后需要结转吗?

刘家大小姐 追问

2017-08-30 13:50

老师,销售方给购买方开具发票而未收款,是借:应收帐款 贷:主营业务收入 应交税费 ;那在实际工作中,合同款项是50000元,已收到并开具20000元的发票,还有30000元的款未收且未开具发票,我需要怎么设置科目,方便提醒开发票收款呢?

宋生老师 解答

2017-08-29 14:33

你好!计入管理费用-咨询服务费 贷现金等

宋生老师 解答

2017-08-29 15:24

您好!是的。结转的时候就是这样做

宋生老师 解答

2017-08-29 17:15

你好!要结转的。但是结转是结转期间费用。比如管理费用工资。

宋生老师 解答

2017-08-30 13:52

你好!这个除非你入50000,不然只能自己计入备查簿中查找。

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