送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-08-29 17:38

老师,我们公司不是加工企业,是汽车配件销售企业,

宋生老师 解答

2017-08-29 17:27

你好!借制造费用-机械工具费 贷应付账款等 
然后第二天红字冲减340

宋生老师 解答

2017-08-30 08:21

你好!那你计入库存商品。退回的时候的10元差额计入管理费用-其他支出

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相关问题讨论
你好!借制造费用-机械工具费 贷应付账款等 然后第二天红字冲减340
2017-08-29 17:27:36
你好,购入之后,你们是怎么做的?
2020-11-09 19:23:53
购进的时候 借 固定资产 应交税费 贷 银行存款 退回的时候 借 银行存款 贷 固定资产 应交税费 差额的3万转入 营业外支出
2018-08-31 11:38:38
你好,是这样做账务处理的
2017-11-29 10:05:05
你好,把125销售的数量按130的成本结转
2016-07-05 09:24:47
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