送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-08-30 14:28

只要是我当期收到的发票,不管先认不认证,只要是当期收到的,必须要入账是吧?

紫韵宸琦 追问

2017-08-30 14:34

老师,那我之前是当月不认证抵扣的我没有当月入账,等抵扣认证是在去入账,这种情况怎么办呀?如果需要调整应该怎样调整?

紫韵宸琦 追问

2017-08-30 15:10

好的,谢谢老师

宋生老师 解答

2017-08-30 14:24

你好!借库存商品等 应交税费-应交增值税(待认证进项税) 贷应付账款等

宋生老师 解答

2017-08-30 14:29

你好!是的。要先入账。抵扣不抵扣是以后的事情

宋生老师 解答

2017-08-30 14:39

你好!之前的就算了,你现在记录进去就行了。不然你账上跟实际库存这些对不上

宋生老师 解答

2017-08-30 15:12

你好!不客气的。

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相关问题讨论
同学,你们收到的发票在发票确认平台没有显示是吗
2022-10-24 17:24:36
你好 (1)若购货方在10日内支付货款,作出该业务的会计处理; 借,银行存款888000 借,财务费用1600 贷,应收账款904000 (2)若购货方在20日内支付货款,作出该业务的会计处理; 借,银行存款896000 借,财务费用8000 贷,银行存款904000 (3)若购货方在30日内支付货款,作出该业务的会计处理。 借,银行存款904000 贷,应收账款904000
2020-07-30 16:24:15
借,银行存款500 贷,预收账款500
2022-10-11 19:53:44
同学你好 借,应收账款56500 贷,主营业务收入50000 贷,应交税费一应增一销项6500 借,主营业务成本34000 贷,库存商品34000 (1)假设购买方5月9日付清货款,做相应会计处理 借,银行存款50000-50000*2% 借,财务费用50000*2% 贷,应收账款56500 (2)假设购买方5月18日付清货歡, 做相应会计处理。 借,银行存款50000-50000*1% 借,财务费用50000*1% 贷,应收账款56500 (3)假设购买方 5月底才付清货敖 做相应会计处理。 借,银行存款56500 贷,应收账款56500
2021-12-23 11:46:56
你好,借:库存商品 5000 贷:主营业务成本 4500 应收退货成本 500 借:主营业务收入 9000 预计负债1000 应交税费应交增值税销项税1600 贷:银行存款 11600
2020-04-29 23:07:51
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