送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-08-30 14:28

只要是我当期收到的发票,不管先认不认证,只要是当期收到的,必须要入账是吧?

紫韵宸琦 追问

2017-08-30 14:34

老师,那我之前是当月不认证抵扣的我没有当月入账,等抵扣认证是在去入账,这种情况怎么办呀?如果需要调整应该怎样调整?

紫韵宸琦 追问

2017-08-30 15:10

好的,谢谢老师

宋生老师 解答

2017-08-30 14:24

你好!借库存商品等 应交税费-应交增值税(待认证进项税) 贷应付账款等

宋生老师 解答

2017-08-30 14:29

你好!是的。要先入账。抵扣不抵扣是以后的事情

宋生老师 解答

2017-08-30 14:39

你好!之前的就算了,你现在记录进去就行了。不然你账上跟实际库存这些对不上

宋生老师 解答

2017-08-30 15:12

你好!不客气的。

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相关问题讨论
同学,你们收到的发票在发票确认平台没有显示是吗
2022-10-24 17:24:36
你好 (1)若购货方在10日内支付货款,作出该业务的会计处理; 借,银行存款888000 借,财务费用1600 贷,应收账款904000 (2)若购货方在20日内支付货款,作出该业务的会计处理; 借,银行存款896000 借,财务费用8000 贷,银行存款904000 (3)若购货方在30日内支付货款,作出该业务的会计处理。 借,银行存款904000 贷,应收账款904000
2020-07-30 16:24:15
你好 2022 年 5 月 20 日 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品 2022 年 7 月 20 日 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:银行存款 借:库存商品   ,贷:主营业务成本
2022-12-06 20:16:11
同学你好 你的问题是什么
2023-11-19 04:58:11
借,银行存款500 贷,预收账款500
2022-10-11 19:53:44
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