2015年3月年公司一次性支付一个员工1-3月工资8700,挂的其他应收款借方8700,一直挂到现在,怎么处理可以冲平这个账,这个员工需要开发票来吗?现在做2015年1-3月的工资表放进去吗?当时没有做工资表,是直接支付的现在要怎么把这个账 冲平呢
小米粒
于2017-08-30 16:01 发布 727次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2017-08-30 19:36
那现在是不是要补2015一月至3月的工资表作为原始凭证的呢,原始凭证里需要附上哪些单据呢
相关问题讨论
需要根据工资表入账,编制如下分录:
借:管理费用等
贷:其他应收款-某人
2017-08-30 16:59:36
那实际情况这个21000,是不存在的是吗?
2018-09-17 17:06:34
你好 ;之前你有计提工资和发工资分录是吗? 你这个跨年了部分要走 以前年度损益调整科目处理红冲的; 22年的业务直接红冲 做 原来分录不变; 金额负数红冲
2022-05-17 13:46:10
您好
请问现在是什么科目挂账
2021-01-09 20:14:37
您当时的分录是怎么做的?
用现金支票支取现金,是要做 借:库存现金 贷:银行存款
2018-09-10 15:11:50
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方亮老师 解答
2017-08-30 16:59
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2017-08-30 19:53